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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:31

题名/责任者:
企业内部控制审计/盛永志主编
版本说明:
第2版
出版发行项:
北京:清华大学出版社,2017
ISBN及定价:
978-7-302-47031-1/CNY39.00
载体形态项:
240页:图;26cm
丛编项:
21世纪高等学校规划教材.财经管理与应用
个人责任者:
盛永志 主编
学科主题:
企业-内部审计-高等学校-教材
中图法分类号:
F239.45
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、底稿编制、重要性与审计风险应用,对整合审计内涵及基于整合审计模式的内部控制审计流程进行说明。详尽说明业务层面内部控制的了解、审计测试过程,并指出如何利用报表审计结果。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F239.45/S939B 004033269   社会科学书库     可借
F239.45/S939B 004033270   社会科学书库     可借
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