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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:32

题名/责任者:
审计与内控管理工作手册/车彐娟著
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2023
ISBN及定价:
978-7-115-62328-7/CNY69.80
载体形态项:
177页:图;26cm
丛编项:
弗布克工作手册系列
个人责任者:
车彐娟
学科主题:
企业管理-内部审计-手册
中图法分类号:
F239.45-62
责任者附注:
车?娟, 中级会计师, 毕业于河北科技师范学院财务管理专业, 9年财务会计工作经验, 长期从事财务、会计、税务、审计等相关实务工作和培训工作, 业务实战经验丰富。
提要文摘附注:
本书以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制管理、业务内部控制、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内部控制与风险管理、合规等内容。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F239.45-62/C421 004344875   社会科学书库     可借
F239.45-62/C421 004344876   社会科学书库     可借
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