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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:2

题名/责任者:
内部控制审计实务指南/高雅青, 李三喜, 施莹华主编
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2024
ISBN及定价:
978-7-115-63215-9/CNY89.00
载体形态项:
281页:图;26cm
并列正题名:
Practice guide to internal control audit
丛编项:
普华审计实务工具书系列
个人责任者:
高雅青 主编
个人责任者:
李三喜 主编
个人责任者:
施莹华 主编
个人次要责任者:
王健 编写
个人次要责任者:
王浩 编写
学科主题:
企业-内部审计-指南
中图法分类号:
F239.45-62
责任者附注:
高雅青, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司、北京中天恒管理咨询有限公司、北京中评恒信资产评估有限责任公司、长期从事审计理论研究和实务工作。李三喜, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司创始人, 北京中天恒管理咨询有限公司董事长, 曾在审计署从事政府审计工作, 曾受聘为财政部内部控制标准委员会咨询专家、管理会计咨询专家等。施莹华北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙) 合伙人、审计委员会副主任, 注册会计师, 北京注册会计师协会专家委员会委员、北京注册会计师协会第二期中小执业机构负责人领军人才、中国民用航空局行业项目评审专家。
责任者附注:
本书编写组核心成员: 王健, 王浩, 王青纹, 王银, 尹薇苹等
提要文摘附注:
本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45-62/G928 004344105   社会科学书库     在编 社会科学书库
F239.45-62/G928 004344106   社会科学书库     在编 社会科学书库
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