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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:5

题名/责任者:
内部审计学/沈征编著
版本说明:
第2版
出版发行项:
北京:电子工业出版社,2022
ISBN及定价:
978-7-121-43244-6/CNY59.90
载体形态项:
314页:图;26cm
并列正题名:
Internal auditing
丛编项:
华信经管创新系列
个人责任者:
沈征 编著
学科主题:
内部审计-高等学校-教材
中图法分类号:
F239.45
相关题名附注:
英文并列题名取自封面
责任者附注:
沈征, 天津财经大学会计学院教授, 2000年获得审计专业博士学位, 通过ACCA、CPA和CIA考试。
书目附注:
有书目
提要文摘附注:
本书分为“理论篇”和“实务篇”两个部分, 分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进和概念的最新发展, 对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理, 内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用, 内部审计行为的技术规范、道德规范, 内部审计的过程与方法, 内部审计工作底稿, 内部审计的报告, 内部控制审计, 风险管理审计, 对舞弊行为进行检查和报告, 绩效审计, 信息系统审计, 内部经济责任审计, 建设项目内部审计, 内部环境审计。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/S976B 004294568   社会科学书库     可借 社会科学书库
F239.45/S976B 004294569   社会科学书库     可借 社会科学书库
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