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中文图书1.财务会计与内部审计研究 F234.4/Z917
馆藏复本:2
可借复本:0 周喜凤, 陈静, 李瑞玲著
经济日报出版社 2024
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中文图书2.强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标:based on the three basic goals of inter... F239.45/D694
馆藏复本:2
可借复本:2 丁锐著
东北财经大学出版社 2024.10
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中文图书3.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/L392
馆藏复本:2
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022.09
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中文图书4.财务会计与审计管理研究 F234.4/Z436
馆藏复本:2
可借复本:2 郑建霞,周广秀,黄洁著
线装书局 2023
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中文图书5.新时期财务会计与审计 F234.4/D483
馆藏复本:2
可借复本:2 杜丽丽, 张红, 王春霞著
线装书局 2024
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中文图书6.基于公司治理优化的公司外部审计和内部审计协同治理研究 F239.4/J649
馆藏复本:2
可借复本:2 贾茜著
西安交通大学出版社 2022
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中文图书7.内部审计的理论与实践研究 F239.45/H269
馆藏复本:2
可借复本:2 何定洲著
汕头大学出版社 2023
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中文图书8.国家审计对国有企业风险承担的双重治理 F239.44/Z249
馆藏复本:2
可借复本:2 张丁著
经济管理出版社 2024
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中文图书9.大数据环境下面向宏观经济风险的审计监测预警研究 F239.44/W649
馆藏复本:2
可借复本:2 王擎著
科学出版社 2023
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中文图书10.内部控制审计实务指南 F239.45-62/G928
馆藏复本:2
可借复本:2 高雅青, 李三喜, 施莹华主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书11.审计与内控管理工作手册 F239.45-62/C421
馆藏复本:2
可借复本:2 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
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中文图书12.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/Z619
馆藏复本:2
可借复本:2 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书13.内部审计学.第2版 F239.45/S976B
馆藏复本:2
可借复本:2 沈征编著
电子工业出版社 2022
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中文图书14.财务审计.第2版 F239.41/W381B
馆藏复本:2
可借复本:2 主编王会金, 郑石桥
中国人民大学出版社 2022.09
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中文图书15.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/Y483
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书16.内部审计参与企业全面风险管理的路径研究 F272.35/Z387
馆藏复本:2
可借复本:2 臧慧萍著
经济管理出版社 2022
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中文图书17.国有企业经济责任审计实务指南 F239.44-62/Y867
馆藏复本:2
可借复本:2 于维严, 赵志新主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书18.财务管理智能化与内部审计 F275/W912
馆藏复本:2
可借复本:2 王雁滨, 苏巧, 陈晓丽著
汕头大学出版社 2021
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中文图书19.财务审计实务指南 F239.41-62/Y256
馆藏复本:2
可借复本:2 亚东著
人民邮电出版社 2021.07
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中文图书20.新时代地方政府审计理论与实务创新专项研究 F239.44/W487
馆藏复本:2
可借复本:2 王鲁平著
西安交通大学出版社 2021.01
(0) 馆藏
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