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中文图书1.财务会计与内部审计研究 F234.4/Z917
馆藏复本:2
可借复本:0 周喜凤, 陈静, 李瑞玲著
经济日报出版社 2024
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中文图书2.强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标:based on the three basic goals of inter... F239.45/D694
馆藏复本:2
可借复本:2 丁锐著
东北财经大学出版社 2024.10
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中文图书3.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/L392
馆藏复本:2
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022.09
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中文图书4.内部审计的理论与实践研究 F239.45/H269
馆藏复本:2
可借复本:2 何定洲著
汕头大学出版社 2023
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中文图书5.内部控制审计实务指南 F239.45-62/G928
馆藏复本:2
可借复本:2 高雅青, 李三喜, 施莹华主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书6.审计与内控管理工作手册 F239.45-62/C421
馆藏复本:2
可借复本:2 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
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中文图书7.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/Z619
馆藏复本:2
可借复本:2 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书8.内部审计学.第2版 F239.45/S976B
馆藏复本:2
可借复本:2 沈征编著
电子工业出版社 2022
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中文图书9.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/Y483
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书10.内部审计参与企业全面风险管理的路径研究 F272.35/Z387
馆藏复本:2
可借复本:2 臧慧萍著
经济管理出版社 2022
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中文图书11.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操 F239.45/Z386
馆藏复本:2
可借复本:2 朱虹, 李艳艳编著
化学工业出版社 2021.04
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中文图书12.内部审计.第3版 F239.45/W158C
馆藏复本:2
可借复本:2 王宝庆, 张庆龙主编
东北财经大学出版社 2021
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中文图书13.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 F239.45/Q925
馆藏复本:3
可借复本:3 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2019
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中文图书14.一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通 F239.45/C924
馆藏复本:2
可借复本:2 曹艳铭主编
化学工业出版社 2020
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中文图书15.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/N441
馆藏复本:2
可借复本:2 牛恺著
人民邮电出版社 2018
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中文图书16.内部审计案例教程 F239.45/C429
馆藏复本:3
可借复本:3 陈静然编著
西安电子科技大学出版社 2017
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中文图书17.企业内部控制审计.第2版 F239.45/S939B
馆藏复本:3
可借复本:3 盛永志主编
清华大学出版社 2017
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中文图书18.我国企业内部控制评价研究 F239.45/D536
馆藏复本:5
可借复本:5 董美霞, 戴松梅著
山东大学出版社 2010
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中文期刊19.中国内部审计 F239.45/80.485
馆藏复本:31
可借复本:0 公共宣传部编辑
中国内部审计编辑部 1999-
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中文图书20.CIA考试指南·经营分析和信息技术.习题解答卷.第3版 F239.45/W472C
馆藏复本:3
可借复本:3 (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2006
(0) 馆藏
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