-
中文图书1.财务会计与内部审计研究 F234.4/Z917
馆藏复本:2
可借复本:0 周喜凤, 陈静, 李瑞玲著
经济日报出版社 2024
(0) 馆藏 -
中文图书2.公立医院政府采购内部控制体系的优化与应用 R197.322/Q146
馆藏复本:2
可借复本:2 齐蓓主编
郑州大学出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书3.强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标:based on the three basic goals of inter... F239.45/D694
馆藏复本:2
可借复本:2 丁锐著
东北财经大学出版社 2024.10
(0) 馆藏 -
中文图书4.高校审计信息化建设创新实践研究 F239.66-39/Z436
馆藏复本:2
可借复本:2 周金星, 张莉萍著
中国纺织出版社有限公司 2023
(0) 馆藏 -
中文图书5.内部审计情景案例:理解审计行为, 辨析审计决策 F239.45/L392
馆藏复本:2
可借复本:2 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022.09
(0) 馆藏 -
中文图书6.基于公司治理优化的公司外部审计和内部审计协同治理研究 F239.4/J649
馆藏复本:2
可借复本:2 贾茜著
西安交通大学出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书7.内部审计的理论与实践研究 F239.45/H269
馆藏复本:2
可借复本:2 何定洲著
汕头大学出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书8.内部控制审计实务指南 F239.45-62/G928
馆藏复本:2
可借复本:2 高雅青, 李三喜, 施莹华主编
人民邮电出版社 2024
(0) 馆藏 -
中文图书9.审计与内控管理工作手册 F239.45-62/C421
馆藏复本:2
可借复本:2 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书10.科研事业单位内部控制体系建设研究与实务 F239.66/W762
馆藏复本:2
可借复本:2 王双双著
化学工业出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书11.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/Z619
馆藏复本:2
可借复本:2 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书12.内部审计学.第2版 F239.45/S976B
馆藏复本:2
可借复本:2 沈征编著
电子工业出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书13.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/Y483
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书14.内部审计参与企业全面风险管理的路径研究 F272.35/Z387
馆藏复本:2
可借复本:2 臧慧萍著
经济管理出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书15.中国政府内部控制理论构建与标准研究 F239.44/T257
馆藏复本:2
可借复本:2 唐大鹏著
东北财经大学出版社 2021.05
(0) 馆藏 -
中文图书16.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操 F239.45/Z386
馆藏复本:2
可借复本:2 朱虹, 李艳艳编著
化学工业出版社 2021.04
(0) 馆藏 -
中文图书17.内部审计.第3版 F239.45/W158C
馆藏复本:2
可借复本:2 王宝庆, 张庆龙主编
东北财经大学出版社 2021
(0) 馆藏 -
中文图书18.商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究 F239.65/L149
馆藏复本:3
可借复本:3 刘斌, 付景涛著
东北财经大学出版社 2018
(0) 馆藏 -
中文图书19.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 F239.45/Q925
馆藏复本:3
可借复本:3 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2019
(0) 馆藏 -
中文图书20.一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通 F239.45/C924
馆藏复本:2
可借复本:2 曹艳铭主编
化学工业出版社 2020
(0) 馆藏
上一页 1 / 2 下一页 到第 页

