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- 010 __ |a 978-7-115-61903-7 |d CNY99.90
- 100 __ |a 20230809d2023 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 慧眼识数 |A hui yan shi shu |e 内部审计赋能企业数字化转型 |f 杨玲玲, 肖竞主编
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2023
- 215 __ |a 279页 |c 图 |d 23cm
- 314 __ |a 封面题: 中国内部审计协会, 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所组编; 本书参编人员: 汪黎, 王天, 王阳, 王意林, 王加冕等
- 314 __ |a 杨玲玲, 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所审计与治理部主任。中国通信标准化协会互联网与应用工作委员会IT内控和审计工作组组长。肖竞, 现为中国内部审计协会事业发展部 (国际事务部)主任, 同时担任国际内部审计师协会 (IIA) 职业资格委员会成员和全国审计信息化标准化技术委员会观察员。
- 330 __ |a 本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切, 从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究, 旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值, 并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。
- 517 1_ |a 内部审计赋能企业数字化转型 |A nei bu shen ji fu neng qi ye shu zi hua zhuan xing
- 606 0_ |a 数字技术 |A shu zi ji shu |x 应用 |x 企业管理 |x 内部审计 |x 研究
- 701 _0 |a 杨玲玲 |A yang ling ling |4 主编
- 701 _0 |a 肖竞 |A xiao jing |4 主编
- 702 _0 |a 汪黎 |A wang li |4 参编
- 702 _0 |a 王天 |A wang tian |4 参编
- 712 02 |a 中国内部审计协会 |A zhong guo nei bu shen ji xie hui |4 组编
- 712 02 |a 中国信息通信研究院 |A zhong guo xin xi tong xin yan jiu yuan |b 云计算与大数据研究所 |B yun ji suan yu da shu ju yan jiu suo |4 组编
- 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20230809
- 905 __ |a AUSTL |d F239.45/Y483