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- 010 __ |a 978-7-115-59679-6 |d CNY108.00
- 099 __ |a CAL 012022085398
- 100 __ |a 20220916d2022 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 增值型内部审计 |A zeng zhi xing nei bu shen ji |e 提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 |f 周平, 荣欣主编
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2022
- 215 __ |a 21, 278页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 内部审计工作法系列 |A nei bu shen ji gong zuo fa xi lie
- 330 __ |a 本书针对企业经营管理中的增值型内部审计,提供了详细的思路与方法,并辅以生动的实战案例,涵盖了基建、采购、制造、营销、内部控制、组织管理等重点环节。本书案例丰富、理念新颖,是增值型内部审计的实战指南,旨在为内部审计工作者传递新的审计理念,学习进阶的审计知识及方法,让内部审计为企业增值,从而提高内部审计在企业中的重要性,让内部审计与业务部门的联系更加紧密及牢靠。
- 410 _0 |1 2001 |a 内部审计工作法系列
- 517 1_ |a 提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 |A ti sheng jing ying xiao lu^、 qiang hua feng xian guan li、 cu jin jia zhi zai zao
- 606 0_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji
- 701 _0 |a 周平 |A zhou ping |4 主编
- 701 _0 |a 荣欣 |A rong xin |4 主编
- 801 _0 |a CN |b NMU |c 20220916
- 905 __ |a AUSTL |d F239.45/Z619